Ventas · Dashboard

Datos guardados en este dispositivo

Registro de Albaranes

HORA EMPRESA TIPO ALBARÁN MATRÍCULA CLIENTE ORIGEN OBRA/DESTINO PRODUCTO NETO IMPORTE TRANSPORTE FACTURABLE ACCIÓN

Catálogo de artículos que vendes y compras, organizado por familias. Es el mismo catálogo en Ventas y en Compras (sincronizado). Marca en cada familia si es de producción (la que se fabrica en planta; en tu caso, Áridos).

Stock Actual de Acopios en Cantera

Registro de Presupuestos

FECHA EMPRESA CLIENTE OBRA/DESTINO TOTAL ESTADO ACCIÓN

OBRAS

Calcular ruta

Sugerencia: elige una obra/cantera de las listas, escribe un pueblo, o usa «Marcar en el mapa» para hacer clic directamente.

Registro de Facturas de Venta

FACTURAS EMITIDAS
0
TOTAL FACTURADO (CON IVA)
0,00 €
BASE IMPONIBLE
0,00 €
IVA REPERCUTIDO
0,00 €
Nº FACTURAFECHACLIENTEBASEIVATOTALVENCIMIENTOESTADOACCIONES
PENDIENTE DE COBRO
0,00 €
VENCIDO (SIN COBRAR)
0,00 €
COBRADO ESTE MES
0,00 €
FACTURAS PENDIENTES
0
Nº FACTURACLIENTETOTALVENCIMIENTOSITUACIÓNACCIÓN

Obras

ESTADO TIPO PUNTO NOMBRE OBRA M4PRO CLIENTE POBLACIÓN PROVINCIA TIPO OBRA MATERIAL PRECIO (ÁRIDO+TRANSP=TOTAL) T. VIAJE GPS ACCIONES
TOTAL PEDIDOS
0
PENDIENTES
0
EN CURSO
0
COMPLETADOS
0
CLIENTE MATERIAL TN ENVÍO DESTINO ENCARGADO ESTADO ACCIONES

Registro de Partes de Trabajo

FECHAPROCESOHORAS PRODUCCIÓNHORAS PERSONALPARALIZACIÓNMATERIAL EN TOLVAPERSONALJORNADATN EN TOLVATN/HOBSERVACIONESREVISADOACCIÓN

Prueba Sencilla - Caudal de Tolva

Indica las Tn cargadas en la tolva, pulsa INICIAR y detén el cronómetro cuando la tolva se vacíe. Se calculará el rendimiento en Tn/h.

Condiciones de la prueba (opcional)
CRONÓMETRO
00:00

Histórico de Pruebas Sencillas

FECHAMATERIALRESULTADOOBSERVACIONESACCIÓN

Ensayos de Laboratorio

FECHAMATERIALTIPO DE ENSAYORESULTADOCUMPLE ESPEC.LABORATORIOOBSERVACIONESACCIÓN
COSTE CONSUMIDO ESTE MES
0.00 €

Materiales Consumidos

FECHATIPOCANTIDADMÁQUINA/EQUIPOCOSTE UNIT.COSTE TOTALOBSERVACIONESACCIÓN

Stock Actual de Acopios

INFORMES DE PRODUCCIÓN

PARTE MENSUAL POR PRODUCTOS

Registro de averías / mantenimiento

Histórico de todas las averías. Se alimenta automáticamente desde el Parte de Trabajo y también puedes dar de alta averías manuales. Cada avería puede consumir repuestos del almacén.

FECHAMÁQUINATIPODESCRIPCIÓNESTADOH. PARADAREPUESTOSCOSTEORIGENACCIÓN

Almacén de repuestos

Ficha de cada repuesto con su stock. El stock entra desde Compras y sale automáticamente al usar un repuesto en el Parte de Trabajo o en una avería. Aviso de stock bajo según el mínimo de cada ficha.

REFERENCIAS
0
BAJO MÍNIMO
0
AGOTADOS
0
VALOR ALMACÉN
0,00 €
REPUESTOREFERENCIAPROVEEDORUBICACIÓNSTOCKMÍN.PRECIO MEDIOVALORACCIÓN
TN VENDIDAS
0.0 Tn
€ VENDIDOS
0.00 €
TN PRODUCIDAS (PLANTA)
0.0 Tn
Nº ALBARANES DE VENTA
0
TICKET MEDIO
-
TN ENTRADAS (COMPRAS)
0.0 Tn

COMPARATIVAS (ventas · según la empresa seleccionada arriba)

TN · MES ACTUAL vs ANTERIOR
€ · MES ACTUAL vs ANTERIOR
TN · AÑO ACTUAL vs ANTERIOR
€ · AÑO ACTUAL vs ANTERIOR

EVOLUCIÓN DIARIA · TN VENDIDAS VS. TN PRODUCIDAS

TN VENDIDAS POR MATERIAL

TOP CLIENTES DEL PERIODO

CLIENTETN€ FACTURADOS

Empleados

Ficha de cada empleado (puesto, contrato, antigüedad, contacto...). Es el catálogo que aparece para marcar personal en Producción › Parte de Trabajo. El puesto Encargado es quien fija las horas para calcular la paralización.

Máquinas / Equipos de la Planta

Ficha técnica de cada máquina o parte de la planta. Marca «Parte del proceso productivo» en las que quieras que aparezcan seleccionables en el Parte de Trabajo (paralizaciones y averías). Cada ficha guarda su historial de averías y repuestos consumidos.

Tipos de avería

Catálogo maestro de tipos de avería. Es el que aparece para clasificar cada avería en el Parte de Trabajo y en el registro de averías (Producción).

Operaciones de avería (piezas de desgaste)

Son las operaciones que eliges en cada avería del Parte de Trabajo. Cada una tiene un origen que usa el informe de piezas de desgaste: Nuevo = pieza nueva (inicia una vida nueva, como «Cambio»); Mantiene = intervención sobre la misma pieza dentro de su vida (como «Aproximar» o «Vuelta»). Crea las que quieras de cada tipo.

Tipo de operación

Catálogo maestro de tipos de operación (ej. Cambio, Aproximación, Vuelta, Machaqueo, Lavado, Mantenimiento...). Es el que aparece por búsqueda predictiva en el Parte de Trabajo, al lado de cada persona.

Tipos de Ensayo

Catálogo de tipos de ensayo. Es el que aparece para clasificar cada ensayo en Producción › Ensayos.

Formas de Pago

Tipos de IVA

Estos tipos se usan al facturar y en el desglose de Base / IVA / Total del albarán. Marca uno como por defecto.

Series de numeración

Crea series independientes para albaranes, facturas y presupuestos (cada una con su prefijo y su contador). Al emitir un documento podrás elegir la serie; la marcada como por defecto se usa automáticamente.

Artículos y familias

Mismo catálogo que ves en Ventas y Compras. La familia marcada como de producción es la que alimenta el módulo de Producción (stock, tolva, ensayos).

Recetas de producción

Define qué productos fabricas al aportar cada material de entrada (revuelto) a la tolva. Los % se toman automáticamente de la última prueba de producción. Pulsa una receta para ver su ficha completa.

Configuración de documentos

Personaliza el logo, el color y el formato de albaranes, presupuestos e informes.

FORMATO / PLANTILLA DE ALBARÁN Y PRESUPUESTO
VISTA PREVIA
MARCA / LOGO
ALBARANES
CAMPOS EXTRA (aparecen en el albarán)
PRESUPUESTOS

Usuarios y permisos

Crea usuarios y decide qué módulos y subpestañas puede ver, ver y editar o no ver cada uno. El usuario activo se elige arriba a la derecha. Nota: es un control a nivel de este dispositivo (organiza el acceso), no una contraseña de seguridad real.

Configuración general del ERP

EMPRESAS EMISORAS

Datos fiscales de SERINTRA y AGLOMEX (los que salen en los albaranes).

COPIA DE SEGURIDAD

Exporta todos los datos de este dispositivo a un archivo, o restáuralos desde una copia.

UMBRAL DE STOCK BAJO (TN)

Por debajo de este valor, el stock de acopios se marca en ámbar.

IMPORTAR CLIENTES Y PROVEEDORES

Sube un archivo CSV o Excel con tus clientes y proveedores y se añaden al CRM. Columnas: nombre, tipo, cif, telefono, email, direccion, cuenta_contable, codigo, notas (solo nombre es obligatorio; tipo puede ser CLIENTE, PROVEEDOR, AMBOS o TRANSPORTISTA). Si el CIF o el nombre ya existen, se actualiza en vez de duplicar.

PONER EL ERP A 0 (empezar en limpio)

Borra todos los movimientos (albaranes, partes, averías, pruebas, compras, facturas, stock, presupuestos y pedidos) de todas las empresas. Se conserva la configuración: empresas, usuarios, catálogo de áridos, máquinas, recetas, contactos y tarifas. Acción irreversible; también vacía los datos en la nube. Haz antes una Exportar copia por seguridad.

Tarificador de portes

Doble clic en un nivel → crea el presupuesto

Porte por Tn = precio de la jornada ÷ (Tn por viaje × viajes al día). Elige artículo para ver también el total.

Elige un pueblo…

Vehículos y precio de jornada

Cada tipo de vehículo lleva sus Tn por viaje y su precio de jornada en tres niveles: mínimo, óptimo y excelente (los precios cambian cada mes; edítalos aquí).

Suelo general: si el porte calculado queda por debajo de este valor, se cobra este mínimo. Déjalo en 0 para no aplicar mínimo.

Listado de pueblos

Cada pueblo con sus km y sus viajes al día. Puedes importar tu listado desde Excel/CSV (columnas: pueblo, km, viajes).

Catálogo de artículos que compras y vendes, por familias. Es el mismo catálogo que en Ventas (sincronizado): lo que edites aquí se ve allí y al revés.

Albaranes de Proveedor

Registra la mercancía que recibes de un proveedor. Cada línea guarda el precio de compra por artículo y aparece en la ficha del artículo › Proveedores. ¿Lo tienes en papel o PDF? Usa la pestaña 📷 Escaneo IA.

FECHAPROVEEDORARTÍCULOSTOTALACCIÓN

📷 Digitalización de documentos

Escanea una foto o PDF de una factura o albarán de proveedor. El sistema lee los datos por ti; tú los revisas y confirmas antes de registrarlos. Todo lo escaneado queda guardado aquí como registro.

ESCANEADOTIPOPROVEEDORNº DOCFECHA DOCIMPORTEESTADOACCIONES
FECHAPROVEEDORNº FACTURALÍNEASREPUESTOSTOTALOBSERVACIONESACCIÓN

Trazabilidad de todas las entradas y salidas de repuestos (compras, consumos en partes/averías y ajustes manuales).

FECHAREPUESTOMOVIMIENTOCANTIDADORIGENREFERENCIA

Registro de Facturas de Proveedor

FACTURAS RECIBIDAS
0
TOTAL (CON IVA)
0,00 €
BASE IMPONIBLE
0,00 €
IVA SOPORTADO
0,00 €
Las compras registradas en el módulo Compras aparecen también aquí como facturas pendientes de pago.
Nº FACTURAFECHAPROVEEDORBASEIVATOTALVENCIMIENTOESTADOACCIÓN
PENDIENTE DE PAGO
0,00 €
VENCIDO (SIN PAGAR)
0,00 €
PAGADO ESTE MES
0,00 €
FACTURAS PENDIENTES
0
Nº FACTURAPROVEEDORTOTALVENCIMIENTOSITUACIÓNACCIÓN